兰州市地方志编纂委员会工作室 2025年预算状况阐明

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  兰州市地方志编纂委员会工作室为参照公事员办理的工作单位,财务全额拨款,实行工作单位会计制度,独立核算。单位首要承当兰州市年鉴修改使命,拟定《兰州市志》编纂方案,编修年鉴,组织各专志的编写和审定出书,辅导县区志和各专志编修作业,树立兰州市志中心资料库,组织兰州市志的研讨,供给兰州市情信息的咨询服务,促进方志资源保护运用和开发。

  兰州市地方志编纂委员会工作室核定编制18名,截止2025年12月底,实有编制17人。暂时聘任1人。

  三、单位预算出入全体状况及增减改变阐明(包含本级预算和所属工作单位在内的汇总预算)……

  依照预算办理有关法律法规,2025年部分(单位)出入包含机关预算和直属单位预算在内的汇总状况。

  2025年收入预算397.35万元,较上年预算添加24.49万元,添加的底子原因一是项目开销添加23.25万元,二是底子开销添加了1.24万元。包含一般公共预算收入397.35万元,无其他收入。

  本单位2025年开销预算共组织资金397.35万元,较上年添加24.49万元:其间本级(局机关)开销397.35万元、较上年添加24.49万元。

  1、人员经费。本单位2025年共组织人员开销275.53万元,其间本级(局机关)开销275.53万元。

  3、增减改变阐明。本部分(单位)2025年底子开销共开销306.45万元,较上年添加1.24万元,与上年底子相等。

  本单位2025年共组织项目开销90.9万元:其间本级(局机关)开销90.9万元、所属工作单位开销90.9万元。较上年添加23.25万元,改变的底子原因是新增项目。

  (1)项目分类状况:本单位2025年部分(单位)工作类项目开销90.9万元;特定方针类项目开销0万元。

  (2)项目分级状况:本单位2025年项目开销中本级开销90.9万元,搬运付出开销0万元。

  本单位2025年国有资本运营预算开销0万元:其间本级开销0万元,所属工作单位开销0万元。

  2025年本部分(单位)“三公”经费开销预算1.8万元,与上年相等。其间公事招待费0万元,因公出国(境)0万元,较上年添加/削减0万元,改变的底子原因是无改变;公事用车置办0万元,较上年添加/削减0万元,改变的底子原因是无改变;公事用车运转保护费1.8万元,较上年添加/削减0万元,与上年相等。本级“三公”经费开销1.8万元。所属工作单位“三公”经费开销0元。

  2025年本部分(单位)培训费开销预算1.15万元,较上年削减0.11万元,改变的底子原因是压减5%经费。2025年本单位会议费开销预算1.15万元,与上年相等。

  1、机关运转经费预算开销。本单位2025年机关运转经费预算开销共组织3.9万元,详细组织如下付出工作楼的物业费。

  2、增减改变阐明。本部分(单位)2025年机关运转经费开销较上年添加/削减0万元,与上年相等。

  本部分(单位)2025年政府收购预算开销0万元,较上年添加/削减0万元,改变的底子原因是无政府收购项目。

  2024年底固定资产净值265.18万元,其间房子11.67万元;车辆1辆3.76万元;图书232.93万元;家具和用具16.82万元。

  1. 我单位2025年项目预算悉数归入绩效办理,对各个项目的预算绩效详细方针进行细化、量化,并经市财务局第三方点评后予以经过;在2025年预算实行过程中,我单位将依照绩效方针的各项方针严厉实行,待2025年预算实行结束后,将各科室对照绩效方针进行自查,并对项目绩效方针完结状况作出点评。

  2.我单位2025年归入本部分绩效方针办理的项目2个,触及预算资金90.9万元,首要的项目开销有《兰州年鉴(2025)》出书印刷24.72万元;《秦腔剧作家李干丞剧本选》出书印刷3万元;《兰州市全面小康志》出书印刷32.56万元;《兰州市扶贫志》出书印刷26.72万元,物业费3.9万元。其间:一般公共预算项目0个,触及财务开销0万元;政府性基金项目0个,触及财务开销0万元。归入本部分(单位)全体开销绩效方针办理2个,触及预算资金90.9万元。

  归入本单位绩效方针办理的项目2个,触及预算资金90.9万元,首要的项目开销有2个。其间:一般公共预算项目2个,触及财务开销90.9万元;政府性基金项目0个,触及财务开销0万元。

  我单位将严厉依照《预算法》、《政府收购法》实行2025年部分预算,实在实行预算实行主体职责,加强本部分及单位预算监督办理,保证财务资金运用安全有用。

  1、财务拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本运营预算组织的财务拨款数。

  3、财务专户办理资金:包含专户办理行政工作性收费(首要是教育收费)、其他非税收入。

  5、底子开销:包含人员经费、共用经费(定额)。其间,人员经费包含工资福利开销、对个人和家庭的补助。

  6、项目开销:部分(单位)(单位)开销预算的组成部分,是各部分(单位)(单位)为完结其特定的行政使命或工作开展方针,在底子开销预算之外编制的年度项目开销方案。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公事用车置办及运转保护费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销;公事用车运转保护费反映单位按规则保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  8、机关运转经费:指各部分(单位)(单位)的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费及其他费用。

  10、一般公共服务开销(类)其他一般公共服务开销(款):反映上述项目未包含的一般公共服务开销。

  11、一般公共服务开销(类)其他一般公共服务开销(款)其他一般公共服务开销(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务开销。